Брошюра на 2025-2027 годы для печати (1)
0 likes | 10 Vues
u0411u0440u043eu0448u044eu0440u0430 u043du0430 2025-2027 u0433u043eu0434u044b u0434u043bu044f u043fu0435u0447u0430u0442u0438
Брошюра на 2025-2027 годы для печати (1)
E N D
Presentation Transcript
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА АЧИНСКА ГОРОДА АЧИНСКА 2025 202526 26 27 27
ЧИСЛЕННОСТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ на 01.01.202 на 01.01.2024 4 101 101 тыс. тыс. чел. чел. Ачинскопределеноднимизчетырех опорныхгородовКрасноярскогокрая ОБЩАЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИИ 104,5 104,5КМ КМ2 2 ГОРОД АЧИНСК ГОРОД АЧИНСК ОСНОВАН ОСНОВАН 25.07.1683 25.07.1683
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (без субъектов малого предпринимательства) (без субъектов малого предпринимательства) 12 896,0 12 340,7 11 598,4 10 789,2 9 834,3 млн руб. 2023 факт 2024 оценка 2025 прогноз 2026 прогноз 2027 прогноз ОБОРОТ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОТ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 123 420,2 118 127,1 112 030,3 103 925,2 96 690,9 млн руб. 2023 факт 2024 оценка 2025 прогноз 2026 прогноз 2027 прогноз СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 96 193,0 90 226,8 84 315,5 77 499,9 64 885,2 руб. 2023 факт 2024 оценка 2025 прогноз 2026 прогноз 2027 прогноз ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 101,4 101,0 100,9 100,9 100,8 тыс. чел. 2023 факт 2024 оценка 2025 прогноз 2026 прогноз 2027 прогноз УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 процент 2023 факт 2024 оценка 2025 прогноз 2026 прогноз 2027 прогноз
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 2024 2024 ЭТАПЫ ЭТАПЫБЮДЖЕТНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПРОЦЕССА ИЮН ИЮН ИЮЛ ИЮЛ МАЙ МАЙ МАР МАР НОЯ НОЯ АПР АПР ЯНВ ЯНВ СЕН СЕН ОКТ ОКТ ФЕВ ФЕВ ДЕК ДЕК АВГ АВГ I I составление составлениепроекта бюджета бюджета проекта 2025 2025- -2027 2027 2025 2025- - 2 202 027 7 II II рассмотрение и рассмотрение и утверждение бюджета утверждение бюджета 2024 2024 III III исполнение бюджета исполнение бюджета IV IV составление и составление и утверждение годового утверждение годового отчета об исполнении отчета об исполнении бюджета бюджета I I 2023 2023 II II СОСТАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАССМОТРЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА ИЮНЬ ИЮНЬ- -НОЯБРЬ НОЯБРЬ Проект бюджета составляется на основе прогноза социально- экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств. Утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) НОЯБРЬ НОЯБРЬ- -ДЕКАБРЬ Проект бюджета города направляется в городской Совет депутатов Главой города не позднее 15 ноября текущего финансового года. По проекту решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период проводятся публичные слушания. Городской Совет депутатов рассматривает и утверждает проект решения о бюджете в двух чтениях ДЕКАБРЬ
2025 2025 2026 2026 ИЮН ИЮН ИЮЛ ИЮЛ МАЙ МАЙ МАР МАР НОЯ НОЯ ОКТ ОКТ ФЕВ ФЕВ ДЕК ДЕК ЯНВ ЯНВ АПР АПР СЕН СЕН АВГ АВГ 2026 2026- -2028 2028 2027 2027- -2029 2029 20 2026 20 2028 26- - 28 20 2027 20 2029 27- - 29 2025 2025 2026 2026 2024 2024 2025 2025 III III IV IV ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СОСТАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ- -ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ Исполнение бюджета города осуществляется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря текущего финансового года. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ- -МАЙ Бюджетная отчетность составляется финансовым управлением и направляется для проверки в Контрольно-счетную палату города. Отчет об исполнении бюджета обсуждается на публичных слушаниях. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается городским Советом депутатов МАЙ
НОРМАТИВНО НОРМАТИВНО- -ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА Проект бюджета на 2025-2027 годы формировался в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов бюджетного и налогового законодательства Бюджетный кодекс Российской Федерации Распоряжение администрации города Ачинска от 28.09.2023 № 3774-р «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Ачинска на среднесрочный период» Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Распоряжение администрации города Ачинска от 31.10.2024 № 3900-р «Об одобрении прогноза социально- экономического развития города Ачинска на 2025-2027 годы» Закон Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях» Проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» Устав муниципального образования города Ачинска Положение о бюджетном процессе в городе Ачинске, утвержденное решением Ачинскогогородского Совета депутатов от 30.01.2009 № 46-360р
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА млнруб. 2026 год 2026 год Доходы Расходы Дефицит 4 906,9 4 925,3 - 18,4 2025 год 2025 год 4 769,4 4 841,5 - 72,1 2027 год 2027 год 4 863,6 4 863,6 0 202 2025 5 год 4 769,4 4 769,4 год 202 2026 6 год 4 906,9 4 906,9 год 202 2027 7 год 4 863,6 4 863,6 год Наименование показателя Наименование показателя Доходы Доходы 1 968,1 2 070,1 2 186,9 налоговые и неналоговые доходы 2 801,3 4 841,5 4 841,5 2 836,8 4 925,3 4 925,3 2 676,7 4 863,6 4 863,6 безвозмездные поступления Расходы Расходы 2 534,6 2 534,5 2 632,9 за счет средств бюджета города 2 306,9 - - 72,1 72,1 2 390,8 - - 18,4 18,4 2 230,7 0 0 за счетбезвозмездных поступлений Дефицит Дефицит
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 202 2025 5 202 2026 6 202 2027 7 годы 4 906,9 4 769,4 4 863,6 млнруб. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2025 год • дотации • субвенции • субсидии • прочие безвозмездные поступления 58,7 58,7% % • доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства • доходы от использования имущества НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35,9 35,9% % • штрафы, санкции, возмещение ущерба • налог на прибыль • земельный налог • государственная пошлина • налог на совокупный доход • акцизы по подакцизным товарам • налог на доходы физических лиц • налог на имущество физических лиц • платежи при пользовании природными ресурсами 5,4 5,4% % • доходы от реализации муниципального имущества НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ млнруб. 2 673,6 3 791,5 2 801,3 2 836,8 2 676,7 Субвенции 1 919,6 1 919,6 2 096,3 2 096,3 2 047,1 2 047,1 2 036,3 2 036,3 2 018,4 2 018,4 Дотации 613,7 613,7 841,8 841,8 494,3 494,3 446,0 446,0 446,0 446,0 Субсидии 139,8 139,8 729,5 729,5 259,4 259,4 354,0 354,0 211,8 211,8 Иные межбюджетные трансферты 95,1 Прочие безвозмездные поступления 0,5 30,8 0,5 0,5 0,5 Возврат остатков - - 2,0 2,0 2024 год перво- начальный план 2024 год ожидаемое исполнение 2025 год 2026 год план 2027 год
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млнруб. 1 403,4 1 524,2 1 713,4 1 813,8 1 922,9 Налог на доходы физических лиц 942,7 942,7 1 035,2 1 035,2 1 199,0 1 199,0 1 286,8 1 286,8 1 374,1 1 374,1 Налог на совокупный доход 236,0 236,0 229,8 229,8 269,2 269,2 271,1 271,1 282,9 282,9 Акцизы по подакцизным товарам 65,9 65,9 70,4 70,4 69,6 69,6 72,4 72,4 75,3 75,3 Земельный налог 45,7 45,7 45,3 47,3 49,2 Налог на прибыль 45,2 69,2 58,6 61,1 63,4 Налог на имущество физических лиц 41,8 41,8 39,3 41,4 43,0 Государственная пошлина 26,1 32,1 32,4 33,7 35,0 2024 год перво- начальный план 2024 год ожидаемое исполнение 2025 год 2026 год 2027 год план С 1 января 2025 года в Налоговый кодекс Российской Федерации вводится туристический налог (Решение Ачинскогогородского Совета депутатов от 25.10.2024 № 54-344р «О туристическом налоге на территории города Ачинска»)
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млнруб. 263,6 258,2 254,7 256,3 264,0 Доходы от использования имущества 123,3 123,3 109,2 109,2 122,5 122,5 121,4 121,4 124,8 124,8 Платежи при пользовании природными ресурсами 64,8 64,8 54,8 54,8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 49,0 49,0 46,1 46,1 47,4 47,4 49,2 49,2 51,1 51,1 Доходы от реализации муниципального имущества 17,0 40,4 22,4 23,1 25,3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,5 7,7 9,5 9,7 9,9 2024 год перво- начальный план 2024 год ожидаемое исполнение 2025 год 2026 год 2027 год план
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БЮДЖЕТА ГОРОДА - сохранениенаселения,укреплениездоровья иповышениеблагополучиялюдей,поддержка семьи - реализацияпотенциалакаждогочеловека, развитие его талантов, патриотичнойисоциальноответственной личности воспитание ПОРУЧЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРЕЗИДЕНТА РФ - комфортнаяибезопаснаясредадляжизни - экологическоеблагополучие - устойчиваяидинамичнаяэкономика - технологическоелидерство - цифроваятрансформациягосударственного имуниципальногоуправления,экономики исоциальнойсферы - приоритизациярасходов в целях поддержки мероприятий направленных на достижение национальных целей развитий, реализацию инициатив Президента Российской Федерации, выполнение поручений Губернатора Красноярского края ПОДХОДЫ ПОДХОДЫ ГОРОДА ГОРОДА - увеличение расходов на оплату коммунальных услуг на 7,4% в 2025 году - индексация расходов муниципальных учреждений на приобретение продуктов для организации питания на 5% с 1 января 2025 года - сохранение объемов прочих расходов на уровне 2024 года
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 202 2025 5 202 2026 6 202 2027 7 годы 4 925,3 4 841,5 4 863,6 млнруб. 2025 год В 2025 году на финансирование 14 муниципальных программ предусмотрено 4 619,0 млн руб., что составляет 95,4% от общего объема расходов бюджета города 95,4 95,4% % ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 4,6 4,6% % НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ программы социальной направленности 3 503,7 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 72,4% 873,4 0,1% программы в сфере муниципального управления 182,5 4 841,5 4 841,5 программы в сфере безопасности 58,2 18,0% программы в сфере малого и среднего предпринимательства 1,2 3,7% 1,2% 4,6% непрограммныерасходы 222,5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА» ГОРОДА АЧИНСКА» ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: 7,9 8,1 8,2 Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан города Ачинска 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –7,9 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ доплата к государственной пенсии муниципальных служащих более 60 гражданам в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5–1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» выплата подъемного пособия при переезде на новое место работы 11 врачам-специалистам социальные выплаты 6-ти обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования, отдельным образовательным программам высшего образования, заключившим договор о целевом обучении 5,9 млнруб. 0,7 млнруб. 0,2 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 2 2 Обеспечение безопасного качественного отдыха, занятости и оздоровления детей РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 1 1 Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей, современной и безопасной образовательной среды для современного качественного образования, позитивной социализации детей 2 953,1 2 948,7 2 892,5 3 3 Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –2 948,7 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОШКОЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ услуги дошкольного образования в 29 муниципальных учреждениях города получат более 5 300 детей устранение предписаний контролирующих органов в МАДОУ «Детский сад№ 21» иМБДОУ «Детский сад № 44» содержание в дошкольных учреждениях более 140 детей – инвалидов, детей –сирот и детей с туберкулезной интоксикацией без взимания родительской платы компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях –более 300 получателей ежемесячно обрезка деревьев в МБДОУ«Детский сад № 25» и МБДОУ «Детский сад № 37» мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в МБДОУ «Детский сад № 26» ОБРАЗОВАНИЕ 1 277,3 млнруб. 7,6 млнруб. 3,2 млнруб. 2,2 млнруб. 0,5 млнруб. 0,2 млнруб.
ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ услуги начального, основного, среднего (полного) общего образования в 15 общеобразовательных учреждениях получат более 12 900 учащихся обеспечение бесплатным питанием более 6 400 школьников, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях услуги в учреждении дополнительного образования «Центр творчества и развития «Планета талантов» получат более 4 300 учащихся по 145 дополнительной программе оказание муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа устранение предписаний контролирующих органов в4 общеобразовательных учреждениях мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры вМОУ «Лицей № 1» 1 188,1 млнруб. 104,3 млнруб. 33,4 млнруб. 26,1 млнруб. 17,6 млнруб. 0,2 млнруб. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ организация отдыха более 4 000 детей в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием, в палаточных лагерях 64,1 млнруб. 1,4 выявлениеиподдержкаодаренныхдетей млнруб. 1,1 млнруб. развитиекадровогопотенциала
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 406,5 406,5 Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске 307,8 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –307,8 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ услуги в учреждении спортивной направленности МБУ «Городской спортивный комплекс «Олимп» получат более 53 600 посетителей услуги в учреждениях дополнительного образования «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта», «Спортивная школа им. Г.М. Мельниковой», «Комплексная спортивная школа», «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам» получат более 2 900 детей содержание МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» организация и проведение общегородских спортивных мероприятий приобретение 2-х подъемников для маломобильного населения в бассейн «Нептун» 183,3 млнруб. 110,4 млнруб. 7,1 млнруб. 4,2 млнруб. 2,2 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 217,3 217,3 Создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, консолидации общества, повышение востребованностиуслуг организаций культуры на территории города Ачинска 217,2 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –217,3 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ услуги в учреждениях дополнительного образования «Ачинскаядетская музыкальная школа № 1», «Ачинскаядетская музыкальная школа № 2», «Ачинскаядетская художественная школа им. А.М.Знака» получат более 840 учащихся предоставление услуг в учреждении культуры «Ачинская городская централизованная библиотечная система» предоставлениеуслуг в учреждении культурно – досуговоготипа «Городской Дворец культуры» предоставление услуг в учреждении культуры «Ачинскийкраеведческий музей им. Д.С. Каргаполова» 70,7 млнруб. 61,0 млнруб. 45,9 млнруб. 27,3 млнруб. 7,8 содержание МКУ «Архив городаАчинска» млнруб. проведение праздничных, социально-значимых общегородских культурных событий 4,2 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В ХХ ХХI I ВЕКЕ» ВЕКЕ» 2 2 Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его самореализации на территории города Ачинска 3 3 Совершенствование условий для развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение социальной активности населения, развитие гражданского общества города Ачинска РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 22,1 22,1 22,1 1 1 Создание комфортной, комплексной, молодежной инфраструктуры на территории города Ачинска 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –22,1 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ предоставление услуг в МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Сибирь» для молодежи города, вовлеченной в мероприятия и проекты в сфере молодежной политики организация временных рабочих мест для 540 старшеклассников, проживающих в городе Ачинске организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики организация молодежного форума «Арга» для участия60 детей поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций города 16,4 млнруб. 3,0 млнруб. 1,3 млнруб. 1,1 млнруб. 0,3 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО ЖИЛИЩНО- -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 257,5 254,6 Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно– коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска 252,5 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –254,6 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ осуществление деятельности МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска», МКУ «Центр обслуживания учреждений», МКУ «Управление капитального строительства» оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение 120,3 млнруб. 38,8 млнруб. 30,0 млнруб. 18,5 млнруб. ликвидация 27 тыс.м3 несанкционированных свалок реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги обрезка и снос более 1 770 деревьев на территории города 17,5 млнруб. 10,5 млнруб. 5,0 млнруб. содержание, текущий ремонт уличного освещения очистка устьев, русел, береговой линии водных объектов реки Тептяткаи реки Мазулька обслуживание систем видеонаблюдения на улицахгорода организация мероприятийпо обращению с животнымибез владельцев 2,5 млнруб. 2,0 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» 2 2 Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 3 3 Государственная поддержка детей –сирот РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 156,7 1 1 Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска 156,6 139,1 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –156,7 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 145,8 млнруб. приобретение жилых помещений для 40 детей –сирот предоставление социальных выплат 39 молодым семьям на приобретение жилья привлечение в образовательные и медицинские учреждения 11 специалистов, прибывших на территорию города Ачинска 7,6 млнруб. 1,0 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 330,9 Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города 316,8 313,9 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –330,9 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок в электрическом и автомобильном транспорте зимнее и летнее содержание автомобильных дорог протяженностью 239,5 км., нанесение дорожной разметки, установка и содержание дорожных знаков и светофорных объектов содержание 29,4 тыс.м2 и ремонт 3,3 тыс.м2 пешеходных тротуаров 188,8 млнруб. 96,4 млнруб. 3,0 млнруб. 0,6 млнруб. содержание130 остановочных павильонов
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 2 2 Вовлечение граждан в решение вопросов формирования комфортной среды проживания на территории городского округа 1 1 Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств 131,1 88,0 7,2 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –131,1 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ благоустройство общественной территории «Прибрежный водно-ландшафтный парк р. Чулым» 108,8 млнруб. 19,1 млнруб. реализация проекта «Историко-культурный парк» реализация инициативных проектов жителей города (софинансирование) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 1,9 млнруб. 1,3 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 1,2 1,2 1,2 Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в городе Ачинске 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –1,2 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ финансовая и имущественная поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход» 1,1 млнруб. предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов предприятий розничной торговли и общественного питания и прилегающих к ним территорий среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ачинска 0,1 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 50,9 Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте 46,7 46,3 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –50,9 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ содержание и обслуживание муниципального имущества города Ачинска уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ачинска проведение работ по текущему ремонту 5-ти муниципальных жилых помещений оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 28,2 млнруб. 15,0 млнруб. 3,2 млнруб. 2,8 млнруб. 0,6 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» 2 2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 131,6 1 1 Сохранение высокого уровня долговой устойчивости города Ачинска 130,9 127,6 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –131,6 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ обеспечение функций по формированию и исполнению бюджета города •обеспечение исполнения расходных обязательств не менее 95 % •отсутствие просроченной кредиторской задолженности по итогам исполнения бюджета осуществление расходов на обслуживание муниципального долга города •дефицит бюджета города составит 1,6 % при допустимом размере 10 % 82,3 млнруб. 49,3 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ОТ ЧС ЧСПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 38,8 38,8 38,8 Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –38,8 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ обеспечение деятельности МКУ «Управление единой дежурно-диспетчерской службы, гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» обслуживаниеи текущий ремонт 315 пожарных гидрантов и 3 пожарных водоемов 38,0 млнруб. 0,8 млнруб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 19,4 19,4 19,4 Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –19,4 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ оказание помощи лицам,находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на базе МКУ «Специализированный центр оказания помощи лицам,находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» материальное стимулирование деятельности народных дружинников организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка 17,7 млнруб. 1,2 млнруб. 0,2 млнруб. 0,2 млнруб. 0,1 млнруб.
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: 222,5 205,6 205,1 2025 2026 2027 Всего на 2025 год –222,5 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 152,7 млнруб. 18,5 млнруб. 16,0 млнруб. содержание администрации города Ачинска содержание Ачинскогогородского Совета депутатов осуществление деятельности по опеке и попечительству подготовка и проведение выборов в Ачинскийгородской Совет депутатов 13,3 млнруб. 7,0 резервный фонд администрации города Ачинска млнруб. 6,7 млнруб. содержание Контрольно-счетной палаты города Ачинска осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии опубликование муниципальных правовыхактов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации 4,5 млнруб. 1,5 млнруб.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://achinsk.gosuslugi.ru https://achinsk.gosuslugi.ru Сообщество Сообщество ВКонтакте https://vk.com/finachinsk https://vk.com/finachinsk ВКонтакте: : КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации города Ачинска Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел.: (39151) 7 52 19 тел.: (39151) 7 52 19 Е Е- -mail: mail: fin@ fin@achadm achadm. .ru ru https://achinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet https://achinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet- -dlya dlya- -grazhdan grazhdan / /