1 / 7

Obrada rabata: besplatna roba

Obrada rabata: besplatna roba. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha

rafal
Télécharger la présentation

Obrada rabata: besplatna roba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Obrada rabata: besplatna roba SAP Best Practices

  2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Ovaj scenarij opisuje cijeli slijed procesa za standardni prodajni proces (proizvodnja za zalihe) s kupcem uključujući besplatnu robu. Poslovni proces obuhvaća sve korake od kreiranja naloga do zatvaranja konta kupca poslije prijema plaćanja. • Prednosti • Nakon unosa naloga izvodi se provjera raspoloživosti i automatski se određuje točka otpreme • Uključena besplatna roba određuje se automatski • Kreira se fakturni dokument i izvržavaju se knjiženja u FI i CO • Ključni koraci procesa • Kreiranje prodajnog naloga • Potvrda naloga • Isporuka • Izuzimanje • Izdavanje robe • Fakturiranje

  3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP uloge • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Skladištar • Administrator fakturiranja • Računovođa Saldakonti Kupaca

  4. Detaljni opis procesa • Obrada rabata: besplatna roba • Proces počinje kreiranjem standardnog prodajnog naloga kupca. Slog uvjeta besplatne robe kreiran je za korišteni materijal. Kupac zaprima određenu količinu besplatne robe ovisno o količini naloga. • Provjerava se postoji li dovoljno materijala na potrebnoj skladišnoj lokaciji. Ako ne postoji, izvršava se kretanje zaliha. Zatim se skladištarima generiraju potvrde izuzimanja radi pripreme proizvoda za isporuku kupcu. • Nakon što je izuzeta, fizički isporučena količina mora se registrirati u sustavu kako bi se osiguralo nepostojanje razlika između prodajnog naloga i dokumenta isporuke. Postoje li stvarne razlike, one se također mogu dokumentirati, što osigurava točna knjiženja. • Poslije dovršenja izuzimanja skladištar mora sustavno smanjiti zalihu. Ovo smanjenje zalihe je stvarno bilježenje fizičke količine koja se isporučuje kupcu. To rezultira bilježenjem troška prodane robe u financijskom računovodstvu. • Nakon smanjenja zalihe isporuka se može fakturirati, a prihod zajedno s troškom prodane robe zabilježiti u upravljačkom računovodstvu. Ovaj korak označava kraj poslovne transakcije u prodaji i distribuciji. • Završni korak ovog dokumenta opisuje kako se knjiže fakture, pripremu i ispis izvješća za kupca, kako se bilježe i zatim zatvaraju ulazna plaćanja da bi se provjerilo je li otvoreno stanje konta kupca usklađeno.

  5. Dijagram toka procesa Obrada rabata: besplatna roba Događaj Kupac treba kupiti proizvod Kupac Otpremnica Fakturni dokument Potvrda naloga Administrator prodaje Unos prodajnog naloga Skladištar Kreiranje i izuzim. isporuke Knjiži izdavanje robe Zaliha COGS Lista izuzimanja Administrator fakturiranja Fakturiranje Računovođa Saldakonti Kupacakupaca SK – ulaznoplaćanje (157) Prodaja: operacije zatvaranja na kraju razdoblja (203) SK = saldakonta kupaca, COGS = trošak prodane robe

  6. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision

More Related