1 / 19

ASSEMBLEE GENERALE ZEN ALTITUDE 38 BILAN 2013 - Randonnées : effectif, lieux déroulement

ASSEMBLEE GENERALE ZEN ALTITUDE 38 BILAN 2013 - Randonnées : effectif, lieux déroulement - Projets 2014 - Diversité des randonnées Approbation du rapport d’activité -Objectifs 2013 RENOUVELEMENT DES MEMBRES DU CA -Election -Approbation du nouveau CA REGLEMENT INTERIEUR

blaine
Télécharger la présentation

ASSEMBLEE GENERALE ZEN ALTITUDE 38 BILAN 2013 - Randonnées : effectif, lieux déroulement

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ASSEMBLEE GENERALE ZEN ALTITUDE 38 BILAN 2013 - Randonnées : effectif, lieux déroulement - Projets 2014 - Diversité des randonnées Approbation du rapport d’activité -Objectifs 2013 RENOUVELEMENT DES MEMBRES DU CA -Election -Approbation du nouveau CA REGLEMENT INTERIEUR -Pré requit les adhérents FINANCES - Rapport d’activité 2013 - Budget 2014 Approbation du rapport financier COMMUNICATION - Moyen d’information - Site internet - Contacts et partenariat avec les équipes soignantes, les associations - orientations - Projets 2014 QUESTIONS DIVERSES

  2. BILAN 2013ADHERENTSRANDONNEESEvolution 2012/2013

  3. ADHERENTS Age moyen = 54 ans

  4. Les licences sont faites à l’année, la couverture assurance va jusqu’à fin décembre. Les adhérents doivent fournir un certificat médical annuel pour le renouvellement de la licence

  5. RANDONNEES • Généralités : les randonnées ont lieu tout les mardi de l’année et le samedi environ 1 fois par mois et le est garanti par Thierry!!!!

  6. RANDONNEES • Généralités : les randonnées sont à la journée avec le casse croute vers 13h00 ( 13h30 quand Thierry est présent)et les gâteaux et autres friandises ( chocolat essentiellement ) sont amenés par les adhérents… La randonnée est de 6 à 10 km environ pour un dénivelé de 250 à 500 mètres En hiver avec la neige, les randonnées sont en raquettes, ZENALTITUDE38 fournit bâtons , raquettes , sac à dos etc…si besoin. Les RDV sont à 9h00 au Prisme, à Giéres et à Décathlon La Tronche *( arrêt Tramway ) * Le magasin Décathlon ne veut plus que l’on se gare sur son parking….trouver un autre point de départ pour la Chartreuse

  7. RANDONNEES

  8. RANDONNEES

  9. TOP TEN RANDONNEES

  10. OBJECTIFS Les objectif 2013 étaient de faire: • 1 sortie par semaine pendant toute l’année même l’hiver • 1 sortie du samedi 1 fois par mois L’objectif a été globalement tenu ; Dominique et Thierry nous parleront de l’objectif 2014.

  11. ORIENTATIONS ET PROJETS 2014

  12. 2014 -Poursuivre le rythme hebdomadaire des sorties et 1 samedi/mois -Envisager des randonnées de niveau zen-, zen, et zen++ -1 sortie avec 1 spécialiste AMM/mois : décider des thèmes -Organiser « ZEN OLYMPIADE 2014 » -Formation FFRP 2 personnes -Continuer à faire les comptes rendus avec photos et films -Organiser 2 WE en montagne /an -Mise à jour du site et voir les améliorations possibles

  13. FINANCES • Rapport d’activité 2013 • Budget 2014 • - Approbation du rapport financier

  14. BILAN FINANCIER 2013 RECETTES DONATEURS ,BIENFAITEURS = 1650€ DONATEUR S EXCEPTIONNELS CG =980 € (* DONATEUR S EXCEPTIONNELSCG=2750€) versement sur exercice 2013 COTISATIONS ACTIFS =820 € COTISATIONS SORTIES = 910€ TEE SHIRT =280€ WE PARTICIPATION =760€ TOTAL RECETTE = 5400€ Budget prévisionnel:4930€(hors 2750€)

  15. BILAN FINANCIER 2013 DEPENSES FOURNITURE ADMINISTRATIVE = 112€ TEE SHIRT =254€ ASSURANCE LICENCES =814€ DOCUMENTATION + DIVERS =292 € WE ETOILES +MARMOTTES +MIRA =1015 € SORTIES THEMES =1317€ FORMATION =184 € RAQUETTES BATONS CRAMPONS =130€ TOTAL = 4118€ Budget prévisionnel: 6100€

  16. COMPTES RESULTATS 2013

  17. BUDGET PREVISIONNEL 2014 RECETTES 2014 2013 DONATEUR, BIENFAITEURS = 1000€ 1650€ COTISATIONS ADHERENTS = 1100€ 820€ COTISATIONS SORTIES = 1100€ 910€ DIVERS WE = 760€ 760€ TEE SHIRT = 300€ 280€ SUBV CONSEIL GENERAL = 250 € 980€ SUBV DCCAS =1500€ 0 TOTAL =4810 € 5400€ -590€

  18. BUDGET PREVISIONNEL 2014 DEPENSES 2014 2013 FOURNITURE ADMINISTRATIVE = 130€ = 112€ TEE SHIRT = 0 =254€ ASSURANCE LICENCES = 1100€ =814€ DOCUMENTATION + DIVERS = 200€ =292 € PARTICIPATION WE =1100 € =1015 € SORTIES THEMES =2000€ =1317€ FORMATION = 400€ =184 € EQUIPEMENTS = 300€ =130€ TOTAL = 5230€ =4118€ +1112€

More Related