1 / 19

ALEPH Akvizice

ALEPH Akvizice. Objednávka seriálu. Akviziční proces. Vytvoření BIB záznamu Vytvoření objednávky, odeslání objednávky dodavateli, vázání částky v rozpočtu Registrace došlých faktur od dodavatele a jejich navázání na rozpočty Registrace úplného nebo částečného dodání dokumentů do knihovny

lula
Télécharger la présentation

ALEPH Akvizice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ALEPH Akvizice Objednávka seriálu

  2. Akviziční proces Vytvoření BIB záznamu Vytvoření objednávky, odeslání objednávky dodavateli, vázání částky v rozpočtu Registrace došlých faktur od dodavatele a jejich navázání na rozpočty Registrace úplného nebo částečného dodání dokumentů do knihovny Urgence Vytváření zpráv, statistik V systému Aleph je nutné nejdříve vytvořit: Záznamy dodavateleů Rozpočty Nastavit parametry akvizice (měny, tisky, rozpočty, způsoby nabytí, periodicity seriálů, objednávkové skupiny atd.) U seriálových objednávek zapisujeme předplatné a parametry vydávání (periodicita, ve které mají očekávaná čísla přijít do knihovny)

  3. Akvizice - objednávka Před vytvořením objednávky je nutné mít vytvořen záznam dodavatele, u kterého chci dokumenty objednat Objednávku mohu vytvářet pouze pro dodavatele, pro nějž mám vytvořenou 2. úroveň (KNAV je správcem záznamů dodavatelů, dílčí knihovny si vytvářejí 2. úroveň hlavního záznamu dodavatele). KNAV si také musí vytvořit svou 2. úroveň dodavatele Jednotlivé dílčí knihovny si nemohou prohlížet, editovat, mazat objednávky jiných dílčích knihoven Systém hlídá, zda jsme v objednávce vybrali svou dílčí knihovnu a zda jsme vybrali dodavatele, u nějž máme vytvořenou 2. úroveň Typy objednávek Monografická Seriálová Trvalá (např. pro evidenci edic, dílových dokumentů)

  4. Objednávka seriálu Objednávku vytváříme ke konkrétnímu BIB záznamu POSTUP: BIB záznam existuje - Najdu přes Hledání (dalekohled) v modulu Akvizice (případně lišta seriál – ISSN, název, č. BIB záznamu) • Najdu přes Hledání v modulu Katalogizace – překliknu se do Akvizice BIB záznam neexistuje • Vytvořím ho v katalogizaci, překliknu se do Akvizice • Vytvořím záznam v modulu Akvizice pomocí volby Objednávka – Katalogizovat Objednávku – stručný zápis několika katalogizačních údajů K vytvořenému BIB záznamu mohu vytvořit objednávku

  5. Vyhledávací lišty Modul Akvizice Modře vysvícené údaje o záznamu, ve kterém se nacházím Záložky Nabídky jednotlivých záložek Seznam objednávek k danému záznamu Konkrétní údaje objednávky

  6. Lišta seriály Lišta objednávka Lišta faktura Modul Akvizice Objednávka Faktura Vyhledávání Správa (dodavatelé, rozpočty, měny) Rejstřík objednávek Správa seriálů

  7. Nalezený záznam v modulu Katalogizace – proklik do akvizice Modul Akvizice – Vyhledávání (dalekohled) – tlačítka na přepnutí do akvizice/seriálů – na seznam objednávek či správy seriálů

  8. Seznam již vytvořených objednávek k danému seriálu (BIB záznamu) Vytvoření nové seriálové objednávky Kód čítače – je možné navolit prefix před číslem objednávky (např. ústavu), poté se použije pro číslování objednávek vlastní čítač čísel objednávek pro danou dílčí knihovnu Údaje o konkrétní objednávce Přidat – vytvořím objednávku – nabídne se okno s výběrem typu objednávky - seriály Duplikovat – zduplikuji existující Tisk/Storno – nabídka typů tisku Odeslat – odešlu objednávku dodavateli

  9. Číslo objednávky generuje čítač. Lze nastavit čítač pro konkrétní dílčí knihovnu s vlastní řadou čísel Objednávka seriálu – karta 2. Všeobecné informace Např. jednotlivá odd. knihovny, která vytváří objednávky Nejdříve je nutné vybrat dílčí knihovnu, na té závisí nabídka ostatních údajů ID navrhovatele – propojení s výpůjčkou (čtenář, zaměstnanec atd.)

  10. Objednávka seriálu – karta 3. Dodavatel Datum urgence se automaticky vypočítá z údajů o zpoždění dodání v dodavateli Do objednávky se natáhnou i ostatní údaje dodavatele Typ odeslání objednávky – určuje, zda odešlu dodavateli seznam objednávek (kód LI) nebo se vygeneruje dopis pro každou zvlášť (kód LE)

  11. Objednávka seriálu – karta 3. Dodavatel • Pole v kartě 3. Dodavatel • Datum urgence – datum urgence se automaticky vypočítá z údajů o zpoždění dodání v dodavateli, kde zadám počet dnů, které bude dodavatel potřebovat, aby dokument dodal (uzel správa – dodavatelé), např. pokud je v dodavateli zpoždění dodání 0 – urgence se po odeslání dodavateli nastaví na další den, pokud do zpoždění dodání napíšu 14, urgence se začne generovat po 14 dnech • Zahájení předplatného, ukončení předplatného - Zadáme data, mezi kterými bude knihovna dostávat seriál • Cyklus rozpočtů – uvedeme, pokud používáme rozpočty. Zde jsou definovány cykly pro roční rozpočty, v nichž bude vázána částka pro předplatné takto: Jestliže zadáme "1", pak bude částka vázána v každém ročním rozpočtu ihned po jeho otevření. Jestliže zadáme "2", pak bude částka vázána každý druhý rok, při zadání "3" každý třetí rok atd. (Souvisí se spouštěním služby Obnovení vázaných částek pro seriálové a trvalé objednávky) • Datum prodloužení - Datum, kdy by mělo být předplatné prodlouženo nebo zrušeno.

  12. Slevy a přirážky - dotáhnou se ze záznamu dodavatele Přidat – uložím objednávku Cena podle ceníku – cena do zatížení rozpočtu, pokud nevyplníme, systém doplní celkovou cenu Objednávka seriálu – karta 4. Množství a cena Celková cena = počet exemplářů x cena za exemplář, vyplní se automaticky Konečná cena = cena podle ceníku +/- slevy/přirážky Lokální cena - vyplní systém (Cena v měně dodavatele X Slevy/přirážky X Směnný kurs měny = Cena v lokální měně) Vázat částku - navázání na rozpočty Implicitní údaje – vztahuje se na celý formulář: Karta 1.: Číslo objednávky 1,2, Objednávková skupina , Status objednávky, Dílčí knihovna, Způsob nabytí, Druh dokumentu ; Karta 2.: formát dokumentu, druh dokumentu, DK, způsob nabytí, objednávková skupina; Karta 3. Dodavatel – doporučujeme před nastavením impl. údajů dodavatele z formuláře vymazat Karta 4. Počet exemplářů

  13. Statusy objednávek Statusy objednávek: Po vyplnění a uložení objednávky má objednávka status NEW. Poklikem na tlačítko Odeslat se změní status na RSV (pro seznam objednávek) nebo SV – odesláno dodavateli (pro jednotlivý dopis, viz dále). Jestliže je status dodání dokumentů úplný a faktura byla zaplacena (status platby je Placena), systém automaticky aktualizuje status na CLS - objednávka je uzavřena Je možné nastavit další statusy objednávek Statusy objednávek je možné měnit ručně Postup po objednání dokumentů Vytvoříme předplatná a parametry vydávání. Jednotlivá čísla zaregistrujeme dodání v Uzlu Registrace – Evidence dodání a zaevidujeme do fondu (vytvoříme jednotku) Evidence faktur - můžeme zaevidovat fakturu, dodanou dodavatelem Pokud byl k objednávce připojen rozpočet, částka se po vytvoření obj. v rozpočtu rezervuje, po evidenci faktury se odečte Dle nastavení ve Správě v kartě Dodavatel systém hlídá, zda bylo číslo dodáno včas a po spuštění služby Urgencí vygeneruje podle zadání urgenční dopisy pro dodavatele (nebo jen zprávy o tom, že objednané číslo dosud nebylo dodáno) U trvalých objednávek (dílovky, edice) lze nastavit průběžné generování urgencí/zpráv (denně až 1x ročně)

  14. Odeslání objednávky – jednotlivý dopis Objednávka má status NEW. Po odeslání se změní na SV – Odesláno dodavateli

  15. Odeslání seznamu objednávek – menu ALEPH – Služby – Odesílání seznamu objednávek dodavateli Objednávka zasílaná jako seznam musí mít status RSV – připraveno na odeslání dodavateli. Status NEW na RSV změním buď ručně v objednávce v Kartě 2. či klikem na Odeslat – systém zahlásí, že mám poslat obj. seznam procedurou acq-14 (odesílání seznamu objednávek dodavateli) a změní status objednávky na RSV

  16. Uvedeme: • název výstupního souboru (bez podtržítek, čísel, diakritiky, mezer, velkých písmen) • z rejstříku (tři tečky) můžeme vybrat kód dodavatele • vybereme dílčí knihovnu – DŮLEŽITÉ!! • Aktualizovat databázi – ANO – systém přidělí objednávce status SV - odesláno dodavateli • zatrhneme-li „do historie“, budeme si moci příště tlačítkem Zobrazit historii vyvolat předešlý dotaz a můžeme ho jen upravit, )nemusíme zadávat všechny údaje znovu) • Potvrdíme tlačítkem Odeslat Odeslání objednávky – seznam obj. Seznam objednávek najdeme ve správci úloh v KNA50 pod názvem výstupního souboru

  17. Odeslání objednávky – seznam –správce úloh 1. Zkontroluji, zda jsem v bázi KNA50. 2. V dolní části okna najdu soubor – přesunu pomocí šipky (např. k archivaci) 3. zkontroluji konfiguraci tisku 4. Zkontroluji typ nastavení 5.Mohu potvrdit - tlačítko Tisknout

  18. Rejstřík objednávek Statusy objednávek (nejpoužívanější): NEW - nová RSV – připraveno k odeslání dodavateli SV – odesláno dodavateli CLS – objednávka je uzavřena (dokumenty jsou dodány)

  19. Rejstřík nových a zrušených objednávek Statusy nových a zrušených objednávek: NEW - nová LC – zrušeno knihovnou VC – zrušeno dodavatelem CNB - zrušeno bez rozpočtu (neobsahuje smazané objednávky!)

More Related