1 / 28

Projekt b udżet u Miasta Ustk a na 200 9 r.

Projekt b udżet u Miasta Ustk a na 200 9 r. ZAŁOŻENIA. Ustka, grudzień 2008 r. Założenia do projektu budżetu na 200 9 r. Planowane dochody i wydatki.

lilika
Télécharger la présentation

Projekt b udżet u Miasta Ustk a na 200 9 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Projekt budżetu Miasta Ustkana 2009 r. ZAŁOŻENIA Ustka, grudzień 2008 r.

  2. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Planowane dochody i wydatki Dochody - 49 015 321 złw tym: zadania zlecone 4 273 025 złWydatki - 48 784 921 złw tym: zadania zlecone 4 273 025 złNadwyżka 230 400 zł

  3. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne źródła dochodów miasta • podział wg działów Dochody od osób prawnych, - 17,768 mln zł fizycznych i in. jednostek (podatki i opłaty lokalne) Gospodarka mieszkaniowa - 15,123 mln zł w tym: - sprzedaż nieruchomości - 10,478 mln zł - dzierżawy, najem - 1,6 mln zł - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 0,7 mln zł Subwencje - 9,3 mln zł w tym: - oświatowa - 7,578 mln zł

  4. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Planowane dochody

  5. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Prognoza długu gminy na 2009 r. Spłata zaciągniętych w ubiegłych - 2 790 400 zł latach pożyczek i kredytów, w tym: obligacji komunalnych - 1,40 mln zł kredytów bankowych - 1,32 mln zł pożyczek - 70,4 tys. zł Spłata odsetek - 700 tys. zł RAZEM - 3 490 400 zł Z tytułu poręczeń w 2009 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1,202 mln zł, z tego: 1. Wodociągi Ustka - 1,028 mln zł 2. UTBS Ustka - 174 tys. zł

  6. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki Wydatki na bieżąceutrzymanie - 40 245 921 złWydatki majątkowe - 8 539 000 zł OGÓŁEM 48 784 921 zł

  7. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne wydatki budżetowe Oświata i wychowanie - 13,266 mln zł szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i in. Pomoc społeczna - 6,733 mln zł świadczenia rodzinne, składki na ubezp., zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie i in. Administracja publiczna - 6,324 mln zł koszty urzędu i Rady Miasta, promocja miasta(udział w imprezach promocyjnych, targach, poligrafia, gadżety, reklamy), współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami i in. Gospodarka mieszkaniowa - 2,881 mln zł utrzymanie zasobów komunalnych, wyceny, przygotowanie nieruchomości do zbycia, promocja sprzedaży i i in. Gospodarka komunalna - 2,434 mln zł i ochrona środowiskaoczyszczanie miasta i plaż, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, i in.) cd.

  8. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne wydatki budżetowe Kultura fizyczna i sport - 1,050 mln zł utrzymanie OSIR-u, dotacje dla organizacji pozarządowych, wynajęcie basenu i inne Kultura i ochrona dziedzictwa - 931,4 tys. zł utrzymanie Domu Kultury, biblioteki i inne Zadania w zakresie polityki społecznej - 823,5 tys. zł utrzymanie żłobka i inne Turystyka - 773,4 tys. zł utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej, Organizacja imprez miejskich (Festiwal Sztucznych Ogni, Święto Ustki, Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce Święto Marynarki Polskiej, koncerty), koszty kąpielisk strzeżonych, zagospodarowanie plaż i inne Bezpieczeństwo publiczne - 532,6 tys. zł Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna i inne Ochrona zdrowia - 495,0 tys. zł przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i inne

  9. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne wydatki budżetowe

  10. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe • Transport – budowa - 5 005 tys. zł i modernizacja dróg • Gospodarka komunalna - 1 392 tys. zł • Kultura fizyczna i sport - 490 tys. zł • Gospodarka mieszkaniowa - 400 tys. zł • Administracja publiczna - 385 tys. zł 6. Oświata i wychowanie - 335 tys. zł 7. Turystyka - 285 tys. zł 8. Kultura i ochrona dziedzictwa - 115 tys. zł narodowego 9. Działalność usługowa - 72 tys. zł 10. Bezpieczeństwo publiczne - 60 tys. zł OGÓŁEM - 8 539 tys. zł

  11. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe – 8,539 mln zł

  12. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg 1. Osiedle Kwiatowe przebudowa ul. Konwaliowej i Azaliowej Łączny koszt: 500 tys. zł 2. Drogi na osiedlu Dunina przebudowa ul. Krasickiego Całkowity koszt inwestycji: 1,47 mln zł przebudowa ul. Klonowej Całkowity koszt inwestycji: 1,05 mln zł Wkład własny: 525 tys. zł

  13. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 3. Przebudowa ul. Kościelniaka kontynuacja robót rozpoczętych w 2008r. polegających na budowie ciągu pieszo-rowerowego w zakresie małej architektury i zieleni. Gmina wystąpiła o dofinansowanie ze środków UE i w przypadku przyznania przystąpi do II-etapu robót polegających na: - przebudowie konstrukcji nawierzchni pasa jezdni - przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu - budowie kanalizacji deszczowej - zagospodarowaniu terenu - oznakowaniu pasa drogowego Całkowity koszt: 2,1 mln zł Wkład własny: 700 tys. zł (w 2008r.: 550 tys. zł, w 2009r.: 150 tys. zł)

  14. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 4. Przebudowa ul. Pawła Findera i ul. Małej Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE. Wkład własny: 565 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 2,237 mln zł 5. Przebudowa ul. Kosynierów i Ul. Marynarki Polskiej Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji budowlanej, studium wykonalności, wyposażenie małej architektury oraz zieleń. Wkład własny: 2,1 mln zł (w 2009r.: 500 tys. zł. , w 2010r.: 1 mln zł, w 2011r. : 600 tys. zł) Całkowity koszt inwestycji: 8,327 mln zł

  15. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 6. Przebudowa ul. Wyszyńskiego Realizację zadania planuje się na lata 2008-2010. W 2008r. wykonany został projekt budowlany. Całkowity koszt inwestycji: 1,7 mln zł (w 2009 r.: 1,035 mln zł, w 2010r.: 665 tys. zł) 7. Ul. Darłowska – tereny przeznaczone pod działalność inwestycyjną Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną zgodnie z zapisami planu miejscowego „Darłowska 2”. Opracowanie dokumentacji pozwoli na ubieganie się o środki z UE. Łączny koszt dokumentacji: 800 tys. zł (w 2009r.: 400 tys. zł, w 2010r.: 400 tys. zł)

  16. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 8. Dojście do plaż Ustka zachód Środki przeznacza się na opracowanie projektu budowlanego ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych na terenie lasu – łączący ul. Kościelniaka z drogą brukową wzdłuż plaży zachodniej oraz na wykonanie studium wykonalności. Na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. Łączny koszt dokumentacji: 115 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 1,5 mln zł

  17. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 9. Przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zubrzyckiego z ul. Darłowską i przejście przy SP nr 1 Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie skrzyżowania, a w szczególności dzieci uczęszczających do SP nr 1 przy ul. Darłowskiej. Łączny koszt: 150 tys. zł 10. Budowa chodnika i sygnalizacji świetlnej na ul. Darłowskiej Wspólna partycypacja z Urzędem Gminy Ustka i Urzędem Marszałkowskim. Wkład własny: 100 tys. zł

  18. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa Środki przeznacza się na budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Polnej Całkowity koszt inwestycji: 600 tys. zł (w 2009r.: 300 tys. zł) Gospodarka odpadami Pomoc finansowa dla Miasta Słupsk na modernizację wysypiska śmieci w Bierkowie Łączny koszt: 262 tys. zł Schronisko dla zwierząt Środki przeznacza się na udział gminy w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku Łączny koszt: 50 tys. zł

  19. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – cd. Oświetlenie ulic Środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia w pasie drogi ul. Wrzosowej oraz uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych Łączny koszt: 30 tys. zł Utrzymanie zieleni Środki przeznaczone na budowę – zagospodarowanie terenu Parku Uzdrowiskowego. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unii. Realizację zadania planuje się w latach 2008-2010. Łączny koszt: 750 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 6,22 mln zł

  20. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Budownictwo socjalne – zakup 2 kontenerów Łączny koszt: 300 tys. zł Budowa 2 garaży przy ul. Kopernika Łączny koszt: 50 tys. zł Nabycie gruntów do zasobu komunalnego i regulacja stanów prawnych nieruchomości Łączny koszt: 50 tys. zł

  21. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania polegającego na termomodernizacji SP nr 2 z uwzględnieniem elementów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łączny koszt: 40 tys. zł Budowa przedszkola nr 3 wraz ze żłobkiem Opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-budowlanej Łączny koszt dokumentacji: 250 tys. zł Przedszkole nr 2 - wykonanie instalacji odgromowej - wykonanie nowej instalacji gazowej. Łączny koszt: 45 tys. zł

  22. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Kultura fizyczna i sport Stadion Jantar przy ul. Sportowej Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej, na przebudowę obiektów sportowych i budowę obiektu socjalnego. Wkład własny: 200 tys. zł (w 2009r.: 90 tys. zł, w 2010r.: 110 tys. zł) Całkowita wartość inwestycji: 800 tys. zł) Boiska na terenie OSIR Środki przeznacza się na wkład gminy w realizację programu Moje Boisko – Orlik 2012. Przy finansowaniu partycypują w 1/3 kosztów: Ministerstwo Sportu, samorząd wojewódzki oraz gmina. Wkład własny: 400 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 1,22 mln zł

  23. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Turystyka Ośrodki Informacji Turystycznej Środki przeznacza się na budowę obiektu Centrum Informacji Turystycznej w miejsce istniejącego budynku przy ul. Marynarki Polskiej 71 przeznaczonego do rewitalizacji. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest pozyskanie dofinansowania z UE Wkład własny: 220 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 1,2 mln zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozbudowa kontenera dla ratowników - 35 tys. zł - zakup urządzeń placu zabaw na plaży - 30 tys. zł Łączny koszt: 65 tys. zł

  24. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centrum Kultury Bałtyckiej Środki przeznacza się na rewitalizację budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Centrum Kultury Bałtyckiej. Na realizację zadania gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008-2010 r. Wkład własny: 195 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 2,2 mln zł

  25. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wnioski o środki zewnętrzne • Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie z UE • - projekty infrastrukturalne • Budowa Centrum Informacji Turystycznej - styczeń 2009 r. • Przebudowa Stadionu w Ustce przy ul. Sportowej - kwiecień 2009 r. • Przebudowa ul. Kosynierów i Marynarki Polskiej - czerwiec 2009 r. • Budowa Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce - czerwiec 2009 r. 5. Termomodernizacja budynku SP 2 w Ustce - październik 2009r.

  26. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wnioski o środki zewnętrzne • Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie z UE • - projekty miękkie • Promocja rozwoju lokalnego w Polsce podczas - luty-marzec 2009 r. Dni Ustki i Pionierska – transfer wiedzy i partnerstwo dla rozwoju turystyki 2. Szkoła możliwości – wyrównywanie szans - marzec 2009 r. edukacyjnych w SP 2 w Ustce 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych w SP 1 - marzec 2009 r. w Ustce 4. Strategia rozwoju przedsiębiorczości - lipiec 2009 r.

  27. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Podsumowanie • Co jest nam potrzebne, by osiągnąć sukces? • Pieniądze • Determinacja i konsekwencja w działaniu • Wiara w powodzenie • Optymizm w działaniu • Wsparcie mieszkańców i organizacji pozarządowych

  28. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Dziękuję za uwagę !!!

More Related