Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

93 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

  2. Status 2010

  3. Forventninger til regnskab 2010 - vigtig forudsætning for budgetlægning 2011 Nødvendig tillægs- bevilling vintertjeneste Nye anlæg finansieret af lån • 40 mio. kr. i kassen • - Finansiering af • vintertjeneste • Overskud på • beskæftigelsesområdet Forventet forbrug af overførsler - Hvis ikke: forbedring af likviditet Faresignaler Ingen overraskelser – Budgettet forventes at holde

  4. Overførsler – udskydelse af drift og anlæg mv. Ændringer i over- førslerne påvirker likviditeten • Hvor meget overføres • til 2011? – skøn: • Drift: 57 mio. kr. • Anlæg: 47 mio. kr. Opfordring: Fremryk udgifter fra 2011 til 2010. Budget 2011 skal overholdes

  5. Forventet likviditetsudviklingultimo 2010 Mål: 105 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv

  6. Budget 2011

  7. Økonomisk politik – 20117 pejlemærker • Overholde aftalte rammer mellem regering og KL for driftsudgifter. • Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + 17½ mio. kr. i kvalitetsfond i alt 65½ mio. kr. • Anlæg skaber udvikling. Mål: 40 mio. kr. + op til 35 mio. kr. i kvalitetsfond til borgernære serviceområder.

  8. Økonomisk politik – 20117 pejlemærker (fortsat) 4. Skatterne holdes i ro. 5. Passende likviditet: 105 mio. kr. i gennemsnit. 6. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. 7. Decentrale enheder: opsparing 2-4%.

  9. ØkonomiudvalgetsBalancestrategi • Kommunernes økonomi under pres i 2011. • Dårlige udsigter for Skive Kommune i 2011 og ikke mindst de følgende år. • Driftsudgifterne er steget mere end på landsplan siden 2007. • Driftsudgifterne er steget mere end indtægterne. Prognose

  10. ØkonomiudvalgetsBalancestrategi (fortsat) • Reduktion med 1% i pris- og lønfremskrivning (18 mio. kr.) i rammeudmeldingen. • Fastlæggelse af en flerårig balancestrategi. Beredskabskatalog med besparelser på mindst 50 mio. kr. i 2013. • Styr på økonomien – budgetterne holder – nok også i 2010. • Ingen akutte besparelser i 2010 – tid til at gennemføre tilpasninger på en ordentlig måde. www.skive.dk

  11. Aftale mellem regering og KL – budget 2011 • 0-vækst i serviceudgifter. • Opbremsning af vækst i udgifter til handicappede, udsatte børn og unge samt specialundervisning. • 2 mia. kr. til borgernær anlæg – dagpasning, skoler, ældre og idræt. Skive andel 17½ mio. kr. bloktilskud. • Lånepulje 0,8 mia. kr. borgernær anlæg. Skive andel: 6 mio. kr.

  12. Aftale mellem regering og KL – budget 2011 (fortsat) • Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 0,5 mia. kr. efter ansøgning. Skive Kommunes andel: 10 mio. kr. • Modregning – 75%, 50%, 50% & 25% - til staten for skattestigninger ud over aftalte 0,3 mia. kr. efter ansøgning. • 3 mia. kr. i betinget bloktilskud – udbetales hvis kommunerne overholder budget og regnskab for serviceudgifter i 2011. Skive andel 26 mio. kr. Kommunernes budget 2011 holder rammen.

  13. Budget 2011 – forudsætninger indtægter Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% KL-fremskrivning - tilskud Selvbudgettering/statsgaranti? Vedtaget statsgaranti. Vækst i udskrivningsgrundlag? Indbyggertal? (statsgaranti 47.984) • Vigtige forudsætninger: • Udskrivningsgrundlag • Befolkningsudvikling • Ledighed

  14. Udskrivningsgrundlag Udskrivnings- grundlag = Summen af borgernes skattepligtige indkomster Historisk negativ vækst i 2008 og 2009 - især i Skive Kommune.

  15. Befolkning Nedgang i folketallet

  16. Ledighed, brutto Høj ledighed – Faldende siden marts

  17. Budget 2011 forudsætninger - Driftsudgifter 18 mio. kr. Udgangspunkt budgetoverslag 2011 Tekniske ændringer Løn og priser – KL fremskrivning –1,0 % Beslutninger i byråd Lovændringer Demografi Servicerammen er overholdt, 15 mio. kr. under rammen

  18. Driftsudgifter

  19. Driftsudgifter - fordeling

  20. Driftsudgifter – reduktioner, total

  21. Reduktioner – Teknik & Miljø – Turisme, erhverv, klima & energi

  22. Reduktioner – Kultur- og Fritidsudvalget

  23. Reduktioner – Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

  24. Reduktioner – Social- og ældreudvalget

  25. Reduktioner – Børne- og Familieudvalget

  26. Reduktioner - Økonomiudvalget

  27. Driftsudgifter – udvidelser, total

  28. Driftsudgifter - udvidelser

  29. Borgernær anlæg: • Dagtilbud • Folkeskolen • Idræt, børn & unge • Ældre • Ramme: minimum • 34,6 mio. kr. i udgifter. • Bloktilskud 17,3 mio. kr.

  30. Anlæg

  31. Anlæg

  32. Låneramme

  33. Gæld

  34. Vedtaget budget 2011 Yderligere information: www.skive.dk - Økonomi

  35. Likviditet

  36. ?